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部门预决算及“三公”经费

中共昆明市委政策研究室2015年部门预算编制说明

来源: 昆明市委政策研究室   2015-11-18 14:44   字号: [        ]

按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能

中共昆明市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。

(二)主要工作

1、 根据市委指示,起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿;参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。

2、 根据市委的意图和工作部署,围绕党的中心工作,组织本室或协同市级有关部门及县(市、区)研究部门,就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

3. 调查了解各县(市、区)各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向市委反映新情况、新经验,并提出相关建议。

4. 组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的《昆明政研》刊物、《谋事之基》调研文稿汇编;组织县(市、区)及市级有关部门编辑出版反映昆明市情的图书。

5. 完成省委交办的其他任务。

二、 部门预算编制情况

中共昆明市委政策研究室2015年部门预算的编制工作,以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,按照有利于部门履行职责而申报预算,有利于部门加强内部控制和自我约束,有利于人大及其它监督机构实施外部监督的总体要求,坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,严格控制和降低行政运行成本,做到数据真实、重点工作突出,确保预算编制的科学性和合理性。

三、 部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。 编制2015年部门预算时,在职在编实有人数28人,其中:财政全供养28人;在编实有车辆4辆。离退休人员21人,其中:离休8人,退休13人。

四、 2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入493.87万元,其中:本级财力493.87万元。2015年部门预算总支出493.87万元,其中:基本支出346.87万元,占总支出的70.24%,项目支出147万元,占总支出的29.76%。按支出功能科目分类,支出分别列“党委办公厅(室)-行政运行”支出310.03万元、“党委办公厅(室)-专项业务”支出147万元,“住房改革支出-住房公积金”支出36.84万元。

(一)基本支出情况

2015年用于保障市委政策研究室机构正常运转的日常支出346.87万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.66%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.44%,其中,年人均办公费1545元,年人均水、电费400元,年人均差旅、邮电费2578元,车年均保险费4000元。  

(二)项目支出情况

2015年用于保障市委政研室为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出147万元,如《昆明市情》印刷经费。与上年预算对比减少7万元,下降4.49%。 

     附件:市委政研室2015预算