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昆明市审计局关于开展昆明市商务促进资金管理使用情况专项审计调查的公示

来源: 昆明市审计局   2022-12-26 17:01   字号: [        ]

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定,我局决定派出审计组,自2022年12月28日起,对全市商务促进资金的分配管理使用及有关政策落实情况进行专项审计调查,重点关注2020年1月至2022年12月期间外贸稳增长奖补资金的安排、拨付及使用情况、政策执行等情况。为全面真实了解掌握审计事项相关情况,主动接受社会监督,现将有关情况公示如下:

一、 审计范围及内容

全市商务促进资金的分配管理使用及有关政策落实情况专项审计调查,重点关注2020年1月至2022年12月期间外贸稳增长奖补资金的安排、拨付及使用情况、政策执行等情况。

二、 现场审计时间

自2022年12月28日起,预计现场审计工作时间42个工作日。

三、 审计人员

审计调查组组长:郭正祥(行政执法证号:25010026050)

审计调查组主审:许海晖(行政执法证号:25010026080)

审计调查组成员:木健全(行政执法证号:25010026029)

                           黄雪峰(行政执法证号:25010026010)

                           杨  超(行政执法证号:25010026005)

廉 政 监 督 员:木健全

审计组联系人及电话:郭正祥 0871—63132983

审计组现场办公地点:昆明市商务局

四、 审计工作纪律

审计期间,审计人员严格遵守审计“四严禁”工作要求:严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度;严禁违反中央八项规定及其实施细则精神;严禁泄露审计工作秘密;严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

审计期间,审计人员严格遵守审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

五、 监督审计工作方式

市审计局办公地点:昆明市呈贡区锦绣大街1号市级行政中心3号楼(邮编:650500)

监督电话:市纪委市监委驻市财政局纪检监察组0871-67399549

市审计局机关纪委0871-63103601


昆明市审计局

2022年12月26日